湖南华菱管线股份有限公司2002年第一季度报告

  日期:2002.04.19 17:05 http://www.stock2000.com.cn 中天网

                   湖南华菱管线股份有限公司2002年第一季度报告 

  重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告财务会计报表未经审计。

  一、公司简介

  1、公司法定中文名:湖南华菱管线股份有限公司

  公司法定英文名称:Hunan Valin Steel Tube & Wire Co.,Ltd

  2、法定代表人:李效伟

  3、董事会秘书:汪  俊

  联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路269号华菱大厦

  电    话:0731-2245196

  传    真:0731-4447112   2245196

  E-[email protected]

  4、公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路269号华菱大厦20楼

  公司办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路269号华菱大厦20楼

  网    址:http://www.valin.com.cn

  E-mail:[email protected]

  邮 政 编 码:410011

  5、公司选定境内信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》

  中国证监会指定的季报登载网址:http://www.cninfo.com.cn

  公司季度报告备置地点:本公司证券部

  6、股票上市地:深圳证券交易所

  股 票 简 称:华菱管线

  股 票 代 码:000932

  二、公司股本变动及股东情况

  (一)公司股本的变动

  1、公司经中国证券监督管理委员会证监字〔2001〕74号《关于核准湖南华菱管线股份有限公司增发股票的通知》的核准, 2002年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登增发招股意向书,于2002年3月11日增发人民币普通股股票20000万股A股,发行价格每股5.58元。2002年3月27日经深圳证券交易所核准,增发20000万股A股在深圳证券交易所上市交易。

  公司股本变动情况表

                                      单位:股    每股面值:1元

           本次变动前            本次股份变动情况表(+、-)         本次变化后

                           配股 送股 公积金转股    增发    其它 小计

  一、未上市流通部分

  1、发起人股份    

             1,315,375,000                                            1,315,375,000

  其中

    国有法人持有股份   

             1,312,500,000                                            1,312,500,000

    境内法人持有股份       

                 2,875,000                                                2,875,000

    境外法人持有股份                                     

   其他   

  2、募集法人股份

  3、内部职工股  

  4、优先股或其它

  未上市流通股份合计   

             1,315,375,000                                            1,315,375,000

  二、已上市流通部分

  1、人民币普通股         

               250,000,000                          200000000           450,000,000

  2、境内上市的外资股                                                             

  3、境外上市的外资股                                                             

  4、其他                                                                         

  已上市流通股份合计     

               250,000,000                          200000000           450,000,000

  三、股份总数          

             1,565,375,000                                            1,765,375,000

  (二)公司主要股东持股情况(截止2002年3月31日)

  公司前十名股东         

                                              单位:股

  股东名称                            期末持股数      期内增加    占总股本比例%

  1  湖南华菱钢铁集团有限责任公司     1312500000                       74.35

  2  天元证券投资基金                   10616270       10616270         0.60

  3  西北证券投资基金                    8234136        8234136         0.47

  4  南方稳健成长证券投资基金            7900480        7405345         0.45

  5  安顺证券投资基金                    7406700        7406700         0.42

  6  普丰证券投资基金                    7406700        7406700         0.42

  7  大连经济技术开发区东山热力有限公司  4392228        4392228         0.25

  8  大连齐兴电子信息技术开发公司        4122017        4122017         0.23

  9  安信证券投资基金                    4000000        4000000         0.23

  10 锦州经济发展试验区天隆实业贸易公司  3327868        3327868         0.19

  (1) 湖南华菱钢铁集团有限责任公司为本公司控股股东。

  (2) 第2-10名公司股东为公司流通股股东。

  三、公司经营情况

  1、 2002年第一季度,公司经营工作进展顺利。面对市场竞争加剧,产品销售价格低位运行,公司加强内部管理,挖潜降耗,积极推进结构调整,产销量稳步增长,经济效益也实现了同步增长。主营业务收入为231,027.95 万元;利润总额为16,358.82万元,净利润为10,451.7万元。

  2、报告期内非募集资金投资的实际进度与计划进度无重大变化。

  四、经营成果

  1、表一

                                  单位:万元

  项目            2002年1-3月    2001年1-3月     增减(+/-)%

  主营业务收入     231,027.95      181,851.28         27.04

  主营业务利润      25,940.83       20,977.76         23.66

  净利润            10,451.70        8,461.56         23.52

  注:(1)本报告期主营业务收入比上年同期增加27.04%,系钢材产销量比上年同期增加34.89万吨,影响收入增加49,176.67万元。

  (2)本报告期主营业务利润比上年同期增加23.66%,系公司主营业务收入增加,引起主营业务利润相应增加。

  (3)本报告期净利润比上年同期增加23.52%,系公司主营业务收入增加引起净利润增加。

  2、表二

                                              单位:万元

  项目                   2002年1-3月           2001年1-12月      增减变动情况(%)

                     金额      占利润总      金额       占利润总

                              额比例(%)               额比例(%)

  主营业务利润    25,940.83      158.57     99,709.01     160.19        -1.19 

  其他业务利润        21.58        0.13      1,515.67       2.44        -2.31

  期间费用         9,442.78       57.52     38,490.63      61.84        -3.84

  投资收益         -114.59         0.7       -418.34       0.67         0.03

  补贴收入

  营业外收支净额    -46.23        0.28        -70.54       0.11         0.17

  注:本报告期主营业务收入,其它业务收入,期间费用,投资收益与营业外收支净额在利润总额中所占比例与2001年1-12月相比无重大变动。

  3、本报告期没有发生重大季节性收入和支出。

  4、本报告期没有发生重大非经常性损益。

  五、财务状况

                                      单位:万元

  项目                 2002年3月31日            2001年12月31日    增减变动情况(%)

                  金额      占资产总额       金额     占资产总

                             的比例(%)              额的比例(%)

  货币资金      177,482.52         20        70589.08      9.08         10.92

  应收帐款        44218.71       4.98        47309.60      6.09        -1.11

  存货            67243.99       7.58        67176.23      8.64        -1.06

  资本公积       220353.81      24.84       131595.35     16.93          7.91

  注:1)本报告期末货币资金占资产总额的比例与年初相比增长10.92%,系公司2002年3月份增发新股20000万股所募集的资金在报告期内到位,尚未使用。

  2)本报告期末资本公积占资产总额的比例比年初增长7.91%,系公司2002年3月份增发新股20000万股的股本溢价。

  1、本报告期无委托理财和重大资金借贷事项。

  2、本报告期无逾期债务。

  3、本报告期无或有事项和期后事项。

  六、重大事项

  公司经中国证券监督管理委员会核准,于2002年3月11日增发人民币普通股股票20000万股A股,发行价格每股5.58元。2002年3月27日经深圳证券交易所核准,增发的20000万股A股在深圳证券交易所上市交易。本次募集资金111600万元,报告期内尚未使用,有关使用情况将在以后报告中披露。

  七、 第二季度工作重点

  为确保完成全年生产经营目标,公司将在第二季度做好以下工作:

  1、 按照证券监管机构的要求,进一步健全法人治理结构,确保董事会科学决策;

  2、 抓住“钢材生产与消费的黄金季节”,继续努力扩大新产品的销售,优化产品结构,推进“精品工程”,力争实现产销率和货款回笼率两个100%;

  3、 控制各项成本及费用支付,实现利润的较快增长;

  4、 通过“加强危机意识教育、深挖内部潜力、加快技改步伐”,力争实现“时间过半,完成任务过半”的预期目标。

  八、  财务会计报告(未经审计)

  (一) 财务会计报表

                               简要合并资产负债表

  编制单位:湖南华菱管线股份有限公司                金额单位:人民币万元

  项    目          2001年12月31日     2002年3月31日

  流动资产             225,959.71        338,089.50 

  长期投资              34,050.33         33,935.75 

  固定资产             510,280.38        508,448.10 

  无形资产及其他资产     6,848.11          6,702.92 

  资产总计             777,138.53        887,176.27 

  流动负债             229,266.63        223,258.35 

  长期负债              93,492.99         89,235.54 

  少数股东权益          98,576.44         99,670.17 

  股东权益合计         355,802.47        475,012.21 

  负债和股东权益总计   777,138.53        887,176.27 

                               简要合并利润表

  编制单位:湖南华菱管线股份有限公司                金额单位:人民币万元

  项目               2002年1-3月

  主营业务收入          231,027.95

  主营业务利润           25,940.83

  其他业务利润               21.58

  期间费用                9,442.78

  投资收益                -114.59

  营业外收支净额           -46.23

  所得税                  4,813.38

  净利润                 10,451.70

  (二) 会计报表附注

  1、与2001年年度报告相比,会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

  2、2002年一季度的季度报告采用的会计政策与年度报告无重大差异。

  3、报告期有一个公司未纳入合并范围,即湖南华菱涟钢薄板有限公司。该公司注册资本5亿元,本公司持股60%,在2001年12月25日登记注册,因该公司的超薄板带钢轧机工程项目本报告期处于筹备阶段,故未纳入合并报表。

  九、备查文件

  (一)载有董事长亲笔签名的第一季度报告正文。

  (二) 载有法定代表人、主管会计工作公司负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 


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